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首页 > 经验交流

以经济责任审计为抓手 切实提升卫计系统党风廉政建设

2018-11-05

杨成裔

  宁乡市卫生和计划生育局(杨成裔)   【摘要】:经济责任审计是加强医院领导干部监督管理和党风廉政建设的一项重要举措。本文期望通过加强系统内部审计,以经济责任审计为抓手,评价医院领导干部在任期内的履职情况,分......

医疗设备购置论证及运行效益评价体系的构建

2018-10-20

刘小凤

  河北省沧州中西医结合医院(刘小凤)   【摘要】:为加强医疗设备管理,提高医院经济效益和社会效益,避免损失和浪费,医院在医疗设备采购前应加强设备购置论证,对设备投资项目风险和不确定性等方面进行评估;同时加强对设......

医院大型医疗设备投资项目的可行性论证

2018-10-15

刘小凤、胡敏

  河北省沧州中西医结合医院(刘小凤、胡敏)   【摘要】:从医疗设备经济效益角度,结合财务管理学中投资评价方法,对大型医疗设备的投资项目进行可行性论证,以评价设备投资项目是否可行。   【关键词】:大型医疗设备;经......

发挥审计免疫系统功能的思考

2018-10-12

胡敏

  河北省沧州中西医结合医院(胡敏)   【摘要】:本文从人体免疫系统的基本原理,浅谈对审计的免疫系统功能的认识,通过预警、抵御、威慑等功能对发挥审计免疫系统功能进行思考。   【关键词】:审计 免疫系统 功能 ......

关于医院科研经费内部控制审计的探讨

2018-10-08

解媛媛

上海交通大学医学院附属第九人民医院(解媛媛)   【摘要】:本文以加强科研经费管理为背景,结合事业单位实施内部控制的总体要求,从医院内部审计实际工作出发,根据科研经费审计现状提出了科研经费内部控制审计是科研经费......

医院运营管理优化:ERP应用与实施

2018-10-02

曹弋洋、顾宁、卜黎敏、冯博巍

上海交通大学医学院附属瑞金医院(曹弋洋、顾宁、卜黎敏、冯博巍)   【摘要】:医院属于公益性事业单位,对自身的经济业务管理不如外部企业一般重视。虽然目前各业务部门大多有了自己的信息化管理系统,但不与其他部门的系......

关于医院科研经费内部控制审计的探讨

2018-09-26

解媛媛

  摘要:本文以加强科研经费管理为背景,结合事业单位实施内部控制的总体要求,从医院内部审计实际工作出发,根据科研经费审计现状提出了科研经费内部控制审计是科研经费审计的基础,对加强科研经费审计有深远的影响。文中......

医院运营管理优化:ERP应用与实施

2018-09-26

曹弋洋、顾宁 卜黎敏、冯博巍

  医院属于公益性事业单位,对自身的经济业务管理不如外部企业一般重视。虽然目前各业务部门大多有了自己的信息化管理系统,但不与其他部门的系统联通,形成信息孤岛。引入ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计......

医院内部控制建设中的组织架构探讨

2017-08-20

罗娅,张莹,安宇,吉慧鸿,袁柳,孟洋

  摘要:2012年11月29日,财政部发布了《行政事业单位内部控制基本规范(试行)》,规定自2014年1月1日起正式施行。该指引为行政事业单位内部控制建设提供了一个内容全面,框架清晰、路径明确的指引。组织架构是内部控制活动......

发挥内部审计作用,推进卫生计生工作

2017-08-09

葛敏 庄健春

  党中央提出坚持依法治国、从严治党、依规治党,严明政治纪律和政治规矩,坚决维护党的纪律,深入落实党风廉政建设主体责任和监督责任,强化监督执纪问责,持之以恒落实中央八项规定精神,坚决遏制腐败蔓延势头,努力打造忠诚......

发挥内部审计作用,推进党风廉政建设

2017-08-01

庄健春

  党中央提出坚持依法治国、从严治党、依规治党,严明政治纪律和政治规矩,坚决维护党的纪律,深入落实党风廉政建设主体责任和监督责任,强化监督执纪问责,持之以恒落实中央八项规定精神,坚决遏制腐败蔓延势头,努力打造忠诚......

凉山彝族地区公立医院建全完善财务会计内控制度的思考

2017-07-25

平旭聪

摘要:医院财务会计内部控制的强弱程度决定医院财务制度的严格程度。目前,凉山州许多公立医院财务会计内部控制缺乏严谨规范的体系,在国有资产的管理控制上,存在诸多问题和漏洞。本文分析了凉山彝区公立医院在财务......

浅析医院建筑工程项目的审计

2017-07-18

王汝洋

【摘 要】文章认为随着医院硬件建设的加速,医院基建工程项目增多,为确保工程建设质量,必须加强工程造价审计,文章重点阐述了如何使建设项目得到有效控制。   【关键词】医院建筑工程;工程审计;造价管理   随......

招标实务中的隐蔽腐败问题及审计监督对策

2017-07-12

袁世坤

  [摘要] 招标人(需求单位)在招标实务中,往往面临着许多隐蔽腐败现象的危害。如何识别那些隐蔽腐败,做到预知、预防、实控,本文给出了一些隐蔽腐败的表象,对其危害及成因进行了分析,并提出了相应的内部审计监督对策。 ......

医院内部控制审计体会之浅探

2017-07-08

邵永涵

  摘要:本文就医院“内部审计机构、内部审计制度建设、夯实内部审计人员专业胜任能力、规范内部控制审计程序、建立内部审计质量控制机制”等内部控制审计之实践体会作一浅探,其目的就是规范医院内部控制审计,提高医......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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