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首页 > 经验交流

浅谈医院内部审计如何发挥作用

2016-08-30

操乐勤

  国际内部审计师协会(IIA)在2009年1月修订的《国际内部审计专业实务框架》将内部审计定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。通过应用系统化、规范化的方法,评价和改善风险......

对北京地区某区基层卫生运行现状审计调查及改进方向

2016-08-22

王文义

  一、基本情况   (一)区情   实施审计调查的样本区为涉农区县,区辖区面积2019平方公里,山区、丘陵、平原各占三分之一。下辖20个乡镇、8个街道办事处,462个行政村、107个社区。常驻人口91.2万;户籍人口76.7万,其中......

有效防范审计风险 为组织增加价值发挥“免疫”系统功能

2016-08-18

王圣

  【摘要】:医疗卫生单位内部审计的风险主要有两大类,一是主观风险即人为风险,即是由人为因素造成,但是可以避免的风险;二是客观风险即职业风险,即是内部审计自身的工作风险,这是不可避免的。认识和识别审计风险,发挥免疫......

论公立医院内部审计增值的方向

2016-08-15

史安平/高禾

  【内容摘要】:作为医院价值链上的重要一环,为组织增加价值,已成为内部审计的存在目的。本文在对公立医院组织价值和内部审计关系的理解的基础上,结合公立医院内部审计的探索实践,指出了内部审计为组织增加价值的实现模......

与“博弈论”对上号的医院内部审计例举

2016-08-12

骆蓉芬/朱建民

  【摘要】:运用“博弈论”“纳什均衡”理论,审计中可以发现好多实例,对拓宽审计思路、开阔审计视野,有所收获,我们一起例举看看。   【关键词】:博弈论 纳什均衡 审计   与“博弈论”对上号的医院内部审计例子,我们看......

完善医院采购制度的几点思考

2016-08-09

孙娟

  【摘要】:医院项目采购内控制度是医院内部控制制度重要的组成部分,通过对医院内控制度的审计,就涉及项目采购中的争议,提出一些问题进一步思考,以便于更好的掌握项目采购的整个流程及进行审计监督。   【关键词】: 医......

浅谈医院收费票据的内控管理

2016-08-02

何晓宇

  【摘 要】:各类收费票据的使用是医院开展经济业务活动中一项极其重要的环节,加强医院票据的管理是防范医院资金安全、强化财务内控制度的一个重要手段。医院收费票据必须由会计人员专人专管,必须要有严格的复核、审......

关于学习《中华人民共和国招投标法实施条例》心得体会

2016-07-26

张如佳

  2012年2月1日起颁布实施的《招标投标法实施条例》(以下简称《条例》)是99年颁布实施《招标投标法》的重要延伸与细化,该《实施条例》的执行对推进招标采购制度的实施,促进公平竞争,加强反腐败制度建设,节约采购资金,保......

医院科研经费管理存在的问题及对策

2016-07-18

姚鉴洳

  科教兴国是当前高举的旗帜,科技进步以及科技创新对于一个国家的发展,以及世界的发展,甚至时代的进步都起到举足轻重的地位。 当前国家在科研教学上大力投入资金,提倡科研创新,为科技进步提供坚实的资金保障,使科研人员......

公立医院绩效考核研究

2016-07-12

徐东升

  【摘 要】:本文说明了绩效考核在公立医院管理中的必要性,阐述了绩效考核在实现公立医院战略目标中的地位,通过采用平衡积分卡法对公立医院战略目标实现所进行的绩效考核设计及其相关因素的研究,进而分析了绩效考核在......

浅议高校内部经济责任审计

2016-07-04

朱婧 高燕红 刘长兰 郑莉

  【摘 要】:随着高等教育逐步从规模扩张的外延发展转变为提高教育质量的内涵建设上、财政财务收支规模的不断扩大,高校领导干部在管理和使用学校资金、资产时所承担的经济责任也相应增多,这种新形式下,对高校的干部管......

医院科研经费的内部审计与管理

2016-06-28

骆蓉芬 朱建民

  【摘要】:随着我国经济的快速发展,国家财政及各级行政部门对医院科研经费的支持力度不断加大。医院的发展,离不开科研项目的开展。罗列医院科研经费管理操作存在的问题,如何管理好、使用好医院的科研经费,以此提高医......

从事内审工作的一点感受

2016-06-20

曹颖

  从事医院内部审计工作已有五个年头,其中在江苏连云港市中医院做过4年内审,在上海中西医结合医院从事一年,由于跨省市的工作经历,我感觉到大家在内审工作中有共性也有差异,下面就自己的感受谈点个人的管窥之见,供参考:  ......

事业单位内部控制与审计监督的初探

2016-06-17

张琳

  【摘要】:本文探讨事业单位内部控制中存在的问题、 内部控制与审计监督的关系,以及针对现状提出加强内部控制和审计监督的对策。旨在建立健全内部控制制度,保障内部控制制度执行。从源头预防风险、防治腐败、规范管......

基于合理性确认的医疗收费审计实务

2016-06-14

刘玉兰

  【摘 要】:各类医疗纠纷中,因医疗收费争议而引发的医疗纠纷占1/4比例[1],国卫医发【2014】47号文件指出:不合理收费是群众反映最集中的行业不正之风,面对浩瀚的收费信息进行费用复核或质控,不仅效率低,而且难以发现隐蔽......

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《关于加强公立医院运营管理的指导意见》实操线上课程说明

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2021《公立医院内部控制管理办法》解读及医院内部控制实操线上课程

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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