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首页 > 审计法规 > 内审准则

第2205号内部审计具体准则——经济责任审计(2021年3月1日起施行)

2021-02-04

第2205号内部审计具体准则——经济责任审计   第一章 总 则   第一条 为了贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对部......

第2308号内部审计具体准则——审计档案工作

2019-05-10

第2308号内部审计具体准则——审计档案工作   第一章 总 则   第一条 为了规范审计档案工作,提高审计档案质量,发挥审计档案作用,根据《中华人民共和国档案法》和《内部审计基本准则》,制定本准则。 ......

第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理

2019-05-10

第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理   第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。   第二条 本准则所称内部审......

内部审计具体准则第2205号――经济责任审计

2016-01-26

  第2205号内部审计具体准则   经济责任审计   第一章 总则   第一条 为了规范经济责任审计工作,提高审计质量和效果,根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、《党政主要领导干部和国......

中国内部审计协会《内部审计质量评估办法》

2014-09-10

wssj

  中国内部审计协会发布《内部审计质量评估办法》   为进一步推动内部审计质量评估工作的开展,现发布《内部审计质量评估办法》,自2014年9月1日起施行。中国内部审计协会于2012年4月6日发布的《内部审计质量评估办......

内部审计人员职业道德规范

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计,是指......

内部审计基本准则

2014-02-13

第一章 总 则第一条 为了规范内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规制定本准则。第二条 本准则所称内部审计,是指组织内部的一种独......

内部审计具体准则第29号―内部审计人员后续教育

2014-02-13

  第一章 总则   第一条 为了规范内部审计人员后续教育,保持和提高内部审计人员的专业胜任能力,根据《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》制定本准则。   第二条 本准则所称的后续教育,是指内部审......

内部审计具体准则第28号―信息系统审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范组织内部审计机构及人员开展信息系统审计活动,保证审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称信息系统审计,是指由组织内部审计机构及人员对信息系统及......

内部审计具体准则第27号―效率性审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的效率性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称效率性是指组织经营活动过程中投入资源与产出成果之间的对比关......

内部审计具体准则第26号―效果性审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的效果性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称效果性是指组织从事经营活动时实际取得成果与预期取得成果之......

内部审计具体准则第25号―经济性审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的经济性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称经济性是指组织经营活动过程中获得一定数量和质量的产品和......

内部审计具体准则第24号内部审计机构的管理

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质量,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计......

内部审计具体准则第23号内部审计机构与董事会或最高管理层的关系

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了明确和协调内部审计机构与董事会或最高管理层的关系,保证内部审计的独立性,增强内部审计工作的有效性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计机构与......

内部审计具体准则第22号内部审计的独立性与客观性

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为保障内部审计的独立性与客观性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称独立性,是指内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突......

内部审计具体准则第21号内部审计的控制自我评估法

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员在审计活动中应用控制自我评估法,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称控制自我评估,是指由对内部控制的制定与执行负有责任......

内部审计具体准则第20号─人际关系

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员与组织内外相关机构和人员良好人际关系的建立,保证内部审计工作顺利、有效地进行,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称人际关系是指内部审计......

内部审计具体准则第19号内部审计质量控制

2014-02-13

  第一章 总则   第一条 为了规范内部审计质量控制工作,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求......

内部审计具体准则第18号―审计抽样

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被......

内部审计具体准则第17号―重要性与审计风险

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员在审计过程中合理运用重要性原则和评估审计风险,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称重要性,是指被审计单位经营活动及内部控制中存在偏离......

内部审计具体准则第16号―风险管理审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员对组织内部控制中的风险管理状况进行审查与评价,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称风险管理,是对影响组织目标实现的各种不确定性事件......

内部审计具体准则第15号─分析性复核

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员执行分析性复核的行为,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称分析性复核,是指内部审计人员通过分析和比较信息之间的关系或计算......

内部审计具体准则第13号─评价外部审计工作质量

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作,有效利用外部审计成果,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称评价外部审计工作质量,是指由内部审计机构对外部审......

内部审计具体准则第12号―遵循性审计

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员实施遵循性审计的行为,明确相关责任,保证遵循性审计工作质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称遵循性审计,是指内部审计机构和人员......

内部审计具体准则第11号―结果沟通

2014-02-13

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计的结果沟通工作,保证审计工作质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、依据......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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