• 首页
  • 关于我们
  • 给我留言
  • 投稿邮箱:wssjedu@163.com
卫生内部审计网

,

  • 首页
  • 新闻中心
  • 医院实用审计文本
  • 经验交流
  • 专家答疑
  • 审计法规
    • 内审法规
    • 地方法规
    • 内审准则
    • 部门规章
  • 培训课程
  • 培训班课件下载
  • 焦点新闻
  • 中培新闻
  • 协会动态
  • 内部审计

Time:

首页 > 经验交流

华西二院基于信息化视角的医院内部审计初探

2016-04-19

李佐红、王娟

  摘要:信息化是审计工作未来发展的方向,在审计对象、审计工具、审计线索、审计介质、审计结果等方面跟传统的审计工作有很大的不同,也给医疗机构内审工作带来了很大挑战,笔者试图从医疗机构内审现状出发,就信息化环境下......

加强医院预算管理审计,发挥内审增加价值作用

2016-04-12

周文华

  摘 要:医院预算管理审计是管理审计的一个重要内容,是对医院预算管理真实、合法和效益情况进行的审计监督, 从而促进医院实行全面预算管理,实现价值增值。本文从目前部分医院预算管理存在的问题、预算管理审计要点......

浅谈医院财务管理要点

2016-04-06

葛岩

  【摘要】目前我国对于医院的职能定位是为公众提供优质高效的医疗服务,随着医院职能的加强和功能设施的日趋完善,医院的整体规模在不断扩大,财务管理也面临着的新局面,原有的财务管理体制和管理方法已经逐渐不能适应新......

新制度下基层医疗卫生机构财务管理精细化研究

2016-04-01

宋明芝、孙燕

上海市嘉定区迎园医院  【摘要】:随着基层医疗卫生机构财务制度的实施,基层医疗卫生机构在预算、收支、资产、负债等财务管理要求上发生了一系列新的变化。文章围绕适应新制度变化,促进基层医疗卫生机构财务管理精细......

基层医疗卫生单位实施绩效工资改革的难点与方法

2016-03-28

吴丽英 朱晓峰

上海市嘉定区迎园医院、 上海市嘉定区卫生局  【摘 要】新“医改”着力推进基层医疗卫生单位综合改革,基层医疗卫生单位在改革中取得了初步的成效。2009年10月1日起,基层医疗卫生单位全面实施绩效工资,基层医疗卫生单......

浅谈合同管理

2016-03-24

吕敏

上海中医药大学附属曙光医院  合同是商品经济的产物,是商品交换的法律表现形式。企业的经济往来,主要是通过合同形式进行的。合同管理是一项综合性的工作,设计到企业各个方面。现代的合同管理包括了合同的审批、签订......

探析新医院会计制度下财务管理的重点工作

2016-03-21

吴丽英 朱晓峰

上海市嘉定区迎园医院 上海市嘉定区卫生局   【摘要】为适应医疗卫生事业发展和财务管理体制改革,以及应对医院发展过程中产生的财务核算和监管等问题,2010年12月,财政部与卫生部联合修订并颁发了《医院财务制度》和......

结合绩效审计提升高校经济责任审计质量

2016-03-18

朱婧 高燕红

  【摘要】现今随着高等教育逐步从规模扩张的外延发展转变为提高教育质量的内涵建设上,财政资金对高等教育的投入比重不断加大,高校经济事项也开始日趋复杂,高校作为大量社会资源的占有者,对于组织资源的管理者是否按照......

内部审计优势探讨

2016-03-14

金悦

  内部审计被视作国家审计的基础,基本参照国家审计的做法,多采取现场检查的方式进行,履行事后监督的职能。由于事后审计与经营活动不同步,不能及时掌握被审计部门动态信息,缺乏超前性、时效性,存在的问题不能及时被发现,对......

多措并举,提升审计实效

2016-03-14

徐文静

  审计署“十二五”审计工作发展规划中提出:“在探索创新审计方式和方法上,着力构建财政审计大格局,整体谋划、系统安排财政审计项目,按照清晰统一的审计目标,对审计内容、审计重点、审计资源、组织实施和成果利用进行统......

开展新旧医院会计制度衔接内部审计初探

2016-03-08

许明

  【摘要】财政部、卫生部制定下发的新《医院会计制度》自2012年1月1日起在全国范围内施行。新《医院会计制度》继承了原有会计制度的优点,融合了多种理念,并进行了合理的创新,对于现代医院财务会计的发展有着很好的指......

加强内部控制 深化医疗卫生体制改革

2016-03-08

张燕

  【摘要】为促进我国医疗卫生体制改革的发展,医疗卫生事业单位需要加强内部控制建设。本文从分析医疗卫生事业单位内部控制现状入手,查找存在问题的原因,并提出了完善内部控制的建议。   医疗卫生体制改革关系着广......

医院取得审计实效的重点――提高内部审计质量

2016-03-01

杨嵘

  内部审计是指内部审计机构和审计人员依据国家有关法律法规和本部门的规章制度,依照一定的程序和方法,相对独立地对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经济活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内......

医院合同审计的探究和实践

2016-03-01

任红路

  经济合同审计是指由审计部门对经济合同的签订、执行过程和结果等经济合同全过程进行的审计监督、检查、评价和咨询活动。经济合同审计分为合同草签前的审计、合同执行过程中的审计和合同执行结束前的审计。   ......

建立健全医院内部控制制度

2016-02-23

吴黎明

  内部控制是医院管理的一项重要制度,有效的医院内控制度对于保障医院的健康发展,改善经营管理具有重要的意义。建立健全医院内部控制制度,要以贯彻执行国家的财经法律法规和规章制度为前提,坚持合法性、全面性、重要性......

 322   首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 尾页
审计QQ群③ 加入
医疗耗材数据库 登录
医疗器械采购数据库 登录

培训课程

进入

2022医疗卫生机构内部审计(线上)集训

《关于加强公立医院运营管理的指导意见》实操线上课程说明

《政府采购需求管理办法》解读线上课程说明

2021《公立医院内部控制管理办法》解读及医院内部控制实操线上课程

通知公告

更多

《医疗卫生机构政府采购规范化操作与审计实务》...

《医疗卫生机构合同规范化管理与审计实务》...

卫生内部审计网基础远程课程增加“医院内部审计...

《卫生计生系统政府采购法规汇编及解读》(卫计行...

专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

  • 关于我们
  • 给我留言

© 2013-2024 卫生内部审计网 版权所有 京ICP备11008099号-5