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首页 > 经验交流

我国《注册会计师法》修订问题研究

2020-01-03

魏菡

西南医科大学附属中医医院 魏菡   【摘要】:1993 年出台的《注册会计师法》解决了注册会计师行业的一些问题。随着会计师事务所的发展,从 1999 年起,关于《注册会计师法》的修订问题受到了社会各界的普遍关注。2014 ......

提高内审站位 推动改革发展

2019-12-29

庄健春

上海长宁卫生审计中心 庄健春   已经开始施行的《卫生计生系统内部审计工作规定》和《审计署关于内部审计工作的规定》越来越多的为医疗卫生机构发挥内部审计作用,在促进本单位加强管理、防范风险、提质增效等方面的......

论智能化审计模式对提高医院内审效能的重要性

2019-12-20

范峰叠、王莹

石河子市人民医院 范峰叠 王莹   【摘要】:随着大数据分析技术、云计算等信息技术的不断发展和成熟,其在各领域的运用也越来越广泛,越来越显现出在组织中的战略性地位。从大数据审计到智能化审计,改变的是审计技术,不变......

医院高值耗材风险防控浅析

2019-12-12

王朝晖

黄河水利委员会黄河中心医院 王朝晖   【摘要】:高值耗材具有专业性强,种类繁杂,价格昂贵,使用量增长迅速,临床使用风险大等特点,因此对这类耗材的防险防控也逐步成为医院内部控制的重点。本文就高值耗材的自身属性特点、......

中国共产党领导下的内部审计发展历程与新时代展望

2019-12-02

管芝云

上海市浦东新区周浦医院 管芝云   【摘要】:在中国共产党领导下,从解放前的革命审计到《中华人民共和国审计条例》提出建立内部审计机构,新中国的发展也带来了内部审计的发展。以习近平同志为核心的党中央对作为国家......

医院内部审计工作面临的新形势与对策

2019-11-11

景明、王泰华

玉溪市中医医院 景明 王泰华   【摘要】:近年来,伴随着国家各领域改革的深入推进,医疗领域也从立法、医院管理、药品与医疗器械招采和配送方式、行政职能部门运行机制、行业发展模式、管理与监察手段等方面发生着深刻......

公立医院经济合同内部控制审计的探讨

2019-11-02

李萍英、昂慧

江苏盛泽医院 李萍英\南京医科大学第一附属医院 昂慧   【摘要】:随着我国社会经济的不断发展,医疗事业同时也得到快速发展,医院经济合同不论是从数量还是种类上日益增多。医院内部审计在经济合同管理中发挥着不可替......

一次性医用耗材专项审计的思考

2019-10-28

鲁红玲

宝鸡市人民医院 鲁红玲   【摘要】:随着医疗技术的发展,微创、介入等技术广泛运用于临床,医用耗材日益高科技化、品种日益繁多、价格日益昂贵,患者的医疗费用中耗材占比越来越大。面对医改新形式下单病种付费、DRGS付费......

追踪审计在促进投放设备整改闭环管理中的运用

2019-10-22

刘玉兰

天门市第一人民医院 刘玉兰   2017年,国家卫生计生委等九部委联合发文:《关于印发2017年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点的通知》(卫医函〔2017〕249号)指出:加强对医疗机构耗材及配套使用设备采购......

PDCA循环在公立医院经济合同事前审计中的应用

2019-10-20

厉应 李晴 张瑾

  复旦大学附属儿科医院 厉应李晴 张瑾   【摘要】:随着医疗体制改革的不断深入,以及医疗卫生事业在公立医院的蓬勃发展,医院经济活动日趋活跃的同时经济合同的签订数量和涉及金额在不断地增加,经济合同事前审计的规......

浅谈PDCA循环管理法在医院经济合同管理中的应用

2019-10-15

张琳

金堂县第一人民医院・四川大学华西医院金堂医院 张琳   【摘要】:PDCA循环通过计划、实施、检查、处理等四个阶段持续改善管理质量水平。本文以某三级医院为例,将PDCA循环应用于构建和完善经济合同管理体系中,优化流程,......

提升公立医院国有资产管理能力的策略探究——以某公立医院为例

2019-10-10

周丝丝

上海市长宁卫生审计中心 周丝丝   【摘要】:本文通过对公立医院国有资产管理能力中出现的例如:资产未统一管理部门归口导致账实不符、库存物资消耗缺乏有效管控、大型设备运营低效等一系列问题进行研究,依据会计理论......

公立医院改革背景下内部审计技术方法的创新

2019-09-29

曾佳炜、王明红

四川省德阳广汉市人民医院 曾佳炜 王明红   【摘要】:公立医院改革是国家“重要领域和关键环节的改革”,随着公立医院改革的不断深化和稳步推进,以及与之配套政策的完善,各种监管措施的跟进。公立医院的管理面临着越来......

关于内部审计机构独立性的思考

2019-09-26

庄健春

上海长宁卫生审计中心 庄健春   摘要:中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件指出:“完善审计制度的总体目标是通过健全有利于依法独立行使审计监督权的审计管理......

医院内部采购专家库的建管及内部审计之我见

2019-06-17

彭栎颖

 广州市第一人民医院 (彭栎颖)   【摘要】:目的:探讨医院内部采购、评审专家库的规范建设和管理,加强院内采购招标环节的科学管控。方法:分析和构建医院内部采购评标各种专家库的建设模式和方法,合理的监督体系和实施专家......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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