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首页 > 经验交流

结合案例谈谈我院开展零星基建维修工程审计的做法和经验

2017-07-03

刘玉兰 周洋帆

  按照医院《重大经济事项集体决策制度》规定:基本建设50万元及以上工程为重大经济事项,必须按照重大经济事项集体决策制度进行管理,那么50万元以下基本建设工程属于零星工程,主要由总务、基建科和审计科进行管理。  ......

内部审计中发票真伪甄别和审计技巧

2017-07-03

范慧明

加强审计监督 服务经济发展 ——内部审计中发票真伪甄别和审计技巧 广西医科大学第四附属医院   摘要:新的发票管理办法出台后,虽然国家加大了监督检查力度,但是不合规发票问题依旧存在......

浅议新形势下公立医院内部审计工作的转变

2017-04-07

王冰凌

  摘要:随着我国市场经济的发展, 医院治理结构也必将面临改革。公立医院内部审计工作也成为改革的重中之重,在新形势下,公立医院内部审计工作需要及时调整和转变,以适应当下的形势要求。公立医院内部审计工作应通过审......

医改新形势下医院内部控制审计模式研究

2017-03-23

李佐红、王娟、吴雪晖

  【摘要】随着医疗体制改革的深化,医院所面临的内部控制环境发生了重大改变,相应要求医院内部控制审计模式和关注重点进行调整。本文结合新形势下内部控制环境变化影响,从控制环境、控制活动、信息沟通等维度提出了新......

议高校附属医院科研经费内部控制审计实践与思考

2017-03-15

王晓霞

  【摘要】近年来,随着高校科研事业的快速发展,国家加大了对高校科研项目管理和经费使用的监管。本文主要针对高校附属医院科研管理内部控制审计过程中发现的主要问题,同时提出建立健全高校附属医院科研管理内部控制中......

浅谈大型公立医院经济合同审计的内部控制

2017-03-08

张璟

  【摘要】本文概述了经济合同审计内部控制的相关内容。为实现合同审计的合法合规性、完整性、实施有效性的目标,从分析控制环境入手,梳理了合同管理流程,并从合同签订前、合同订立阶段、合同履行阶段分别阐述了各阶段......

浅议公立医院内部控制审计

2017-02-08

庞珍梅

  摘 要:内部控制是公立医院在经营管理过程中所实施的一种手段,内部控制审计是内部控制的必然趋势,要做好内部控制审计并非一蹴而就,而是动态的、持续的。本文就从主要内部控制审计的作用和存在问题作为出发点,提出有关......

发挥内部审计工作在医院内部控制体系建设中的作用

2017-02-04

雷莉

  摘要:本文针对目前医院管理中面临的内控问题,从医院审计工作的视角,分析了如何发挥审计在医院内部控制体系建设中的作用,结合财政部2012年颁发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》,作者根据所在医院实际做法,从三方面......

在医院科研经费管理中充分发挥审计作用

2016-10-26

雷莉

  摘要:本文结合医院审计工作,分析了在医院科研经费管理中存在的一些共性问题及产生原因,包括管理部门职责划分不明,超预算支出、违规使用科研经费、科研审计评价对绩效考评重视不够等问题。介绍了作者所在医院科研管理......

浅析医院内部控制审计

2016-10-20

李萍英 钱清文

  摘要:随着医疗体制改革的不断深入以及医院内外环境的不断变化,目前医院的内部控制仍存在着很多不足,本文通过医用耗材采购审计案例详述了S医院相关内部控制制度的设计和运行,在此基础上提出了一些建议和展望。   关......

浅析对医用耗材采购管理的内部审计

2016-10-12

李萍英 钱清文

  [摘要]伴随着医院医用耗材使用量的不断增加,医用耗材作为医院成本组成之一,在医院成本管理中的地位不断提升。加强对医院耗材采购管理的审计监督,有助于规范医用耗材管理,有效防范医院财务风险,本文对医用耗材采购全过......

构建医院内审增值机制 保障医院科学民主决策

2016-09-20

舒强等

  【摘要】本文就如何在新形势下构建医院内部审计价值增值型机制进行了探讨,剖析了目前医院在构建价值创造型审计机制中存在的制约因素,分析了内部审计“增值”的优势所在,建立了内部审计“增值”的量化评价体系,以期实......

内部审计期望差距成因及对策研究

2016-09-12

武、庞小兰

  【摘要】:审计期望差随着审计的产生而产生,并随着社会环境的变化相应改变,不断满足公众期望是审计发展的动力,不断缩小审计期望差距是审计行业的目标。在现有审计期望差距的文献中,国内外学者着重于研究社会审计的审计......

以某医院为例谈医院内部审计的价值增值

2016-09-06

李红霞

  医院管理的不断完善,促进了内部审计的发展,2013年年中某省做内部审计人员调查时只有省级三级医院有内审,而在2013年年终财政决算内部审计人员调查表里,所有县级二级以上医院都有内部审计人员开展内部审计。所以本文通......

浅谈内审人员具备何种能力有助于实现组织增值

2016-09-02

许明

  【摘要】:目前,内部审计在组织内部发挥着越来越重要的作用,而内审人员作为内部审计的主体,其业务素质和能力水平的高低直接关系到审计业务的开展和审计质量的好坏。本文提出内审人员应该具备“善于观察、善于表达、善......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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