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首页 > 经验交流

刍议医院内部审计现状 对审计风险的影响及防范建议

2013-12-09

赵玲

  【摘要】本文围绕医疗机构内部审计风险(主要是检查风险)进行探讨,提出在目前医院现状下防范审计风险的防范建议。   【前言】医院设立内部审计机构的目的是对医疗经营行为进行自我监督与评价,促使其合法合规,促进......

公立医院内部审计在内部控制制度建设上的思考

2013-12-05

刘红

  国家公立医院是公益性事业单位,目标包括实现社会效益和经济效益。救死扶伤,保护人民身体健康是每家医院的神圣职责。又由于我国人口众多,国家拨付资金有限等因素,经济效益不容忽视,取得经济利益是为了实现社会效益。人......

医院药品内部控制制度建设的思考

2013-12-02

黄瑞超

  摘要:医院药品历来是医院管理者关注的问题,笔者提出药品内部控制制度及关键控制点控制是关键,对药品管理的人员配备,权利和职责,互相牵制,加强勾稽核对等方面进行阐述。   医院每年都需要周转使用大量的药品。药品作......

做好基建工程项目的审计工作,规范单位的内部管理

2013-11-26

林素珠

  内容摘要:该文是笔者从事内部审计工作多年的体会,在开展基建工程项目审计和规范单位内部管理过程中,制定基建项目的管理制度,规范审计工作程序,加强审计监督和服务相结合等行之有效的管理办法,有序的开展单位内部审计工......

内部审计控制信息化之我见――会计电算化审计控制

2013-11-18

谢瑾

  摘要:自从1979年我国开始进行会计电算化试点以来,财政部相继发布了一系列会计电算化方面的专业法规和规章,对推动我国会计电算化事业的发展起到了重要作用, 笔者对审计人员、计算机审计和审计信息化建设三者之间......

内部控制审计在医院风险防范中的作用初探

2013-11-11

  摘要:内部审计作为医院经营管理中的内部控制环节,在医院风险管理中有着独特的优势。内部审计应明确其在医院风险管理中的职能定位,根据医院经营活动的特点开展医院内部控制审计,在医院风险防范中发挥作用。   随着......

医疗卫生单位开展内部控制审计在风险防范中的作用

2013-11-04

  加强药品管理内部控制   内容摘要:随着医疗事业的发展,药品在医疗过程中的地位和作用也愈加重要,无论对于医院或是患者,通常药品费用比例占总医疗费用的一半以上,如何加强医院药品管理,能够更加及时、科学、准确的对......

浅述内部控制的思考与实践

2013-10-29

  军中无法,等于自败,企业无规,等于自乱。控制是规范、是约束、是对舞弊的否定、对损失的遏制,内部控制是市场经济条件下的企业治理不可缺少的部分。   企业内部控制有三个关键点:一是资金运营,要对企业资金筹集、调度......

关于医院内部审计与内部控制的思考

2013-10-23

苏国民

  摘要:内部控制制度作为医院的一项重要的组织制度,是确保医院安全有效运行的关键。内部控制制度作为完整的财务和其他控制体系,包括组织结构、方法程序和内部审计。内部审计是医院自我独立评价的一种活动,可以通过协助......

浅谈医院物资材料采购内部控制制度(一)

2013-10-17

  医院采购中,物资材料采购已经占到了一个相当大的比例。各医院针对物资材料采购的内部控制制度建设却不尽如人意,采购环节存在各种人为风险、自然风险和经济风险。为了规范物资材料采购管理工作程序,保障医院物资设备......

医院内部控制评价初探

2013-10-12

朱红利 李莉 张心焰

  医疗单位内部审计机构开展内部控制评价,可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为,有利于防范风险,促进医疗单位的健康发展。   在建设现代化医院进程中,应把内部控制纳入到制度建设的总体布局之中,并应确立内部审计机......

对医疗单位内部控制审计信息化的探讨

2013-09-25

夏鲁婧

  摘要:随着医疗卫生体制改革的深化,建立高效规范的医疗卫生机构运行机制,完善内部治理结构,建立和完善医疗单位的内部控制制度,加强对内部控制制度的审计和评价,将是今后医疗单位内部审计转型所面临的重要问题。本文从......

发挥“免疫系统功能”,加强医院内部控制审计

2013-09-25

黄波 刘中蕙

摘要:随着卫生体制改革的深入和社会主义市场经济的不断发展,医院作为一个为大众服务的“窗口”行业,在激烈的市场经济竞争中求得生存和发展,所面临的各种风险不断扩大,医院加强风险管理和内部控制的要求越来越迫切。......

医院内部控制的现状及对策

2013-09-25

朱红利 邓吉荣 张心焰

  内部审计是医院内部控制体系的一部分,又是内部控制体系有效性的确认者,参与医院内部控制建设,确保医院内部控制持续有效运行,既是内部审计的法定职责,也是内部审计的发展机会。特别是近年来,随着医疗体制改革的不断深入......

我院发挥审计免疫系统功能的体会

2013-09-03

北京地坛医院 贾悦 内容摘要:审计免疫系统理论创新,具有很强的实践指导意义,是对我国审计监督制度25年成功经验的总结升华,也为审计部门落实科学发展观指明了方向。 实现内部审计免疫系统功能的途径有:1、增......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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