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首页 > 经验交流

浅谈对中央补助地方公共专项资金项目的内部审计监管

2014-02-17

王萍

  为提速不发达地区的经济发展,保证人民生活条件日臻完善,中央财政对地方公共事业投入力度在不断加大,04年开始中央财政下拨中央转移支付资金,对地方经济予以大力的支持。因此加强对中央财政补助地方事业专项资金管理显......

浅析事业单位财政专项资金审计

2014-02-12

孙洁

  【摘要】本文根据当前事业单位专项资金使用、管理及目前审计中发现的问题以及产生这些问题的原因进行了分析,并提出今后做好事业单位专项资金审计相应的措施。   财政专项资金是对单位资金支持的一种重要方式,近......

医院内部审计在专项资金审计方面的措施和方法

2014-02-08

刘中蕙

  【摘要】本文根据医院专项资金具有来源广、政策性强、专户核算、专款专用、时效性强等特性,应当加强内部审计和完善医院专项资金管理办法,采取必要的措施和方法。加强对专项资金的管理以提高专项资金的效益。   ......

论内部控制审计在现代医院风险管理中的作用

2014-01-20

姜平 臧芝红

  摘要:当前,以风险为导向的内部控制审计理念逐步从企业渗透到医疗卫生系统。内部控制审计通过评价和评估医院的内部控制系统,有效识别医院经营管理中的风险因素,明确医院内部控制的重点内容,从而发挥内部控制审计的检查......

医院采购内部控制自我评估的内容与方法

2014-01-16

魏淑英

  医院内部控制自我评估是医院内部审计部门围绕医院内部控制的内容,对内部控制系统的健全性、合法性、合理性和有效性进行的审查和评价。本文结合对医院采购的内部控制浅谈开展医院内部控制自我评估的方法。   一......

试论建立健全医疗单位内部稽核制度

2014-01-13

刘冰

  随着医疗卫生体制改革的不断深化,医院面临着越来越严峻的考验,如何在改革中求生存求发展,提高两个效益,在激烈的竟争中立于不败之地,这是摆在每个医院面前的现实课题。笔者认为,医院要发展,就必须重视加强财务管理,那么,建......

浅谈当前医院内控制度存在问题及对策

2014-01-08

任炜 王毅

  内部控制制度是指单位为了提高经营管理效率、保证信息质量真实可靠、保护资产安全完整、促进法律法规有效遵循和发展战略得以实现而由单位治理层、管理层及其员工共同实施的一个权责明确、制衡有力和动态改进的管......

浅议内部审计在签订经济合同时的风险防范作用

2014-01-06

吕秀利 杨玉萍

  摘要:在当今社会竞争日趋激烈的形势下,为保障医院经济的正常运行,回避或降低经营风险,笔者针对如何签订经济合同这一过程进行了阐述。首先,阐述了最常见的基建工程施工合同签订的注意事项:第一、要认真审查承包人的主......

医院内部控制与风险管理探讨

2014-01-02

  摘要:本文对医院内部控制及风险管理的内外部环境进行了分析,旨在探讨医院如何更充分地结合自身的特点,从战略管理的高度制定内部控制及风险管理的目标和管理策略,从而提高经济管理水平和自身综合实力,保证经营和发展战......

试论医院内部控制制度审计的职能作用--基于风险管理视角下的分析

2013-12-30

王晓霞

  摘要:风险管理是现代医院经营管理不可缺少的重要组成部分,而协助医院管理层实现组织管理目标也成为内部审计的首要目标。与此同时,内部控制制度审计作为医院内审的重要组成部分,其功能与作用也将发生重大变化。内部控......

加强单位自主招标内控制度建设探讨

2013-12-26

赵斌

  根据2000年1月1日起施行的《中华人民共和国招投标法》规定:除必需采取公开招标外,一些建设项目达不到公开招标的要求,建设单位可以不在招标市场招标。由业主自主决定承包单位。目前社会上的大多数建设单位,为了节约投......

卫生系统内控制度审计浅析

2013-12-23

忻世民

  摘要:本文旨在通过对医疗卫生单位的内部控制关键点失控的分析,指出内控制度及其审计的重要性;阐述内控制度审计的重点和要点;揭示内部控制制度审计新的挑战及其在风险管理中的作用;提高内控制度审计的水平,以实现内......

内部控制自我评估(CSA)的应用及思考

2013-12-19

林雪梅 劳一凡

  摘要:作为一种新型的内部控制自我评估方法,CSA近年来在加拿大、美国等国家得到广泛的应用,我国许多企业也开始运用了这一方法对其内部控制系统进行评价。文中系统的介绍了CSA的产生背景及其主要方法,指出了我国企业实......

围绕风险管理推进医疗卫生单位内部审计的发展

2013-12-19

姚月宁

  摘要:随着卫生体制改革的深入与发展,内部审计在加强医疗单位内部管理方面发挥着日益重要的作用。为进一步加强审计监督与服务,推进审计工作全面转型,医疗卫生单位内部审计工作应紧紧围绕风险管理这条主线,在促进医疗单......

医院内部审计机构要重视防范和化解审计风险

2013-12-13

姚月宁

  在医疗单位内部,内部审计制度要真正做到为实现其最终目标服务,不仅要有完善的内部审计标准作为内审人员的行为规范,更重要的是要完善内审机构自身建设,内部审计机构都要树立审计风险意识。审计风险已成为医院内部审计......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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