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首页 > 经验交流

医院绿化项目跟踪审计成果的运用

2015-03-17

龙秀枝

  【摘要】近年来,随着城市绿化建设进程的不断加快,医院也为改善就诊环境实施景观绿化项目,绿化工程审计在建设项目审计中的比重越来越大,从预算、招标、施工、竣工、验收、结算实行全过程跟踪审计,保证绿化工程质量及资......

医院内审工作管理存在的问题及解决方法

2015-03-17

李群华

  我院内部审计工作在院长及主管院长的领导下,独立审计监督单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,进一步加强医院经营管理和财务审计,确保医院经济目标的实现。随着医院的发展和医疗改革改制的不断深入,医院......

内部审计质量管理方面制度建设情况

2014-12-11

晁景花

  【摘要】本文介绍了审计质量管理的概念和意义,分析了内部审计质量管理方面的制度建设存在的问题及对审计质量的影响,最后阐述了加强内部审计质量管理方面制度建设的措施。   审计组织为使其审计工作能够遵循审计原......

如何认识医院内部审计

2014-12-05

杨梅

【摘要】本文介绍了审计的目的、阐述只有科学认识医院内部审计的内容和方法,才能更好地发挥其职能作用。   当前,我院各部门都在紧张有序地为创建三级医院做准备,审计科也是以创三级医院标准做好工作。   但在......

加强医院内部审计质量控制

2014-12-01

王玉春

  【摘要】随着市场经济的深入发展和医疗体制改革的逐步深入,医院内部审计工作成为当前医院工作的重中之重,加强医院内部审计质量控制,充分发挥其对内部控制的管理,是医院发展的需要。审计质量是审计事业得以生存和发展......

医院内部审计控制体系的实践与思考

2014-11-26

马会军 陈伯勋 刘玉兰

  【摘要】客观分析医院当前内部审计体系存在的问题,有针对性地提出内部审计体系在医院的实践意义和内容,从而促进医院健康快速发展。   随着我国医疗体制改革的不断深入,医疗资源配置的逐渐市场化运行,如向银行贷款......

内部控制审计在医院财务风险防范中的作用

2014-11-14

俞华琴 忻世民

  【摘要】医院内部控制审计是医院财务经营管理内部控制的重要环节,在医院财务风险的防范中有着独特的优势;通过内控审计在医院财务风险管理的职能定位,重点阐述根据经营活动特点开展各项内审活动,在医院财务风险防范......

医院高值耗材使用管理内部控制审计的探讨

2014-11-03

刘燕等

  随着医疗行业内部审计实践发展,医院内部控制审计评价体系逐步建立和完善。医院内部控制审计,一般将货币资金管理、采购管理、收支管理、固定资产管理、药品管理、债权债务管理等作为内部控制审计的重点。近年来,随着......

内部控制审计在医院风险防范中的作用

2014-10-29

黄丹青

  【摘要】内部审计作为医院经营管理中的内部控制环节,在医院风险管理中有着独特的优势。内部审计应明确其在医院风险管理中的职能定位,根据医院经营活动的特点开展医院内部控制审计,在医院风险防范中发挥作用。   ......

初探内部控制在内部审计中的作用

2014-10-24

吴雯瑾 王有俊

  【摘要】内部审计作为企业内控控制系统监督要素发挥作用的实践方式,是推动企业内部控制体系建设和完善,提升治理水平的重要机制。内部审计的鉴证和咨询功能奠定了内部审计主导与执行内部控制评价的客观基础。内部审......

“望、闻、问、切”,构建医院审计“免疫系统”

2014-10-22

丁朝霞

  “望、闻、问、切”,构建医院审计“免疫系统”——来自内部审计在医院内部控制建设的实践案例   [案例背景]   A 医院是一所承担预防保健、医疗、康复以及医学教育和科研任务的大型综合性医院。适......

内、外审相结合,加强医院内部控制管理

2014-10-13

许明

  伴随新医改政策的颁布实施,医疗机构之间的竞争日趋激烈,再加上医疗补助在某些环节上的不足,使得“效益”、“管理”之类的观念越来越被医院管理者所关注,各大医疗机构都争先恐后的在加强内部控制管理上下功夫,而医院内......

浅析医院内部控制审计在廉政风险防范管理中的作用

2014-10-08

吴家春 董晓红

  【摘要】加强内部控制审计与廉政风险防范管理,切实规范权力运行,着力从源头上预防和治理腐败是一项重要的任务。结合对“三重一大”制度的执行力,结合院务公开、党务公开,加强医院制度建设和规范管理,将廉政风险防范管......

内部审计在卫生医疗单位内部控制体系的作用及思考

2014-09-29

欧洪珍 杨健

  【摘要】内部审计是内部控制不可或缺的组成部分,是对内部控制的控制,有着其他监督部门不可替代的地位,是卫生医疗单位有效运行、进行管理及各项经济业务有序开展的必要保证。内部审计主要是由内部审计人员进行,他们更......

内部审计部门开展内部控制评价之思考

2014-09-24

钱亚珍

  【导读】医院内部控制是医院现代管理体系中不可或缺的重要组成部分,虽然社会效益永远是医疗卫生事业的首要目标,但是大量的经营活动具有企业的基本特征,如何兼顾经济效益与社会效益的关系,提高医院内部控制的效率,有效......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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