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首页 > 审计法规

内部审计具体准则第29号―内部审计人员后续教育

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总则   第一条 为了规范内部审计人员后续教育,保持和提高内部审计人员的专业胜任能力,根据《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》制定本准则。   第二条 本准则所称的后续教育,是指内部审......

内部审计具体准则第28号―信息系统审计

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范组织内部审计机构及人员开展信息系统审计活动,保证审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称信息系统审计,是指由组织内部审计机构及人员对信息系统及......

内部审计具体准则第27号―效率性审计

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的效率性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称效率性是指组织经营活动过程中投入资源与产出成果之间的对比关......

内部审计具体准则第26号―效果性审计

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的效果性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称效果性是指组织从事经营活动时实际取得成果与预期取得成果之......

内部审计具体准则第25号―经济性审计

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构和人员审查与评价组织经营活动的经济性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称经济性是指组织经营活动过程中获得一定数量和质量的产品和......

内部审计具体准则第24号内部审计机构的管理

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计机构的管理工作,保证审计质量,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计......

内部审计具体准则第23号内部审计机构与董事会或最高管理层的关系

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了明确和协调内部审计机构与董事会或最高管理层的关系,保证内部审计的独立性,增强内部审计工作的有效性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计机构与......

内部审计具体准则第22号内部审计的独立性与客观性

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为保障内部审计的独立性与客观性,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称独立性,是指内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突......

内部审计具体准则第21号内部审计的控制自我评估法

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员在审计活动中应用控制自我评估法,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称控制自我评估,是指由对内部控制的制定与执行负有责任......

内部审计具体准则第20号─人际关系

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员与组织内外相关机构和人员良好人际关系的建立,保证内部审计工作顺利、有效地进行,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称人际关系是指内部审计......

内部审计具体准则第19号内部审计质量控制

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总则   第一条 为了规范内部审计质量控制工作,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称内部审计质量控制,是指内部审计机构为确保其审计质量符合内部审计准则的要求......

内部审计具体准则第18号―审计抽样

2014-02-13

[内审准则]

  第一章 总 则   第一条 为了规范内部审计人员运用审计抽样方法,提高审计效率,根据《内部审计基本准则》制定本准则。   第二条 本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在内部审计活动中,采用适当的抽样方法从被......

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中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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