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首页 > 新闻中心

广西审计厅内部审计指导中心到柳州银行调研内部审计工作

2013-12-13

[协会动态]

12月3日,自治区审计厅内部审计指导中心副主任、广西内部审计师协会副秘书长玉志强、柳州市审计学会会长莫晓钢、秘书长高虹等一行5人,到柳州银行调研内部审计工作情况,柳州银行党委书记、董事长李耀清、党委副书记蒋......

江苏:强化信息系统审计 助推医院经济责任审计显成效

2013-12-13

[焦点新闻]

2013年,江苏省审计厅在开展省中医院院长、书记经济责任审计中,针对医院信息化程度较高的审计环境开展医院信息系统审计,同时对医院领导干部履行经济职责、贯彻执行国家药品价格和医疗收费政策等情况进行审计,取得了明......

2013全国卫计系统内部审计年会暨理论研讨经验交流会在深圳成功召开

2013-12-11

[焦点新闻]

10月26-27日我会在深圳召开2013全国卫生系统内部审计年会暨理论研讨经验交流会。审计署卫生药品审计局全宝副局长、中国内部审计协会卫生分会赵自林会长、李新常务副会长等领导出席会议。来自全国26个省54个市、......

四川:开拓创新 克难奋进 全面履行审计监督职责

2013-12-11

[焦点新闻]

今年是四川审计机关成立30周年。日前,四川省省长魏宏就审计工作专门批示:“对审计人员的辛勤劳动和审计取得的成绩表达敬意,希望审计机关再接再厉,开拓创新、克难奋进,全面履行审计监督职责”。 1983年8月6日,四川省......

浙江省进化镇内审发现萧山区五保供养老人低保资金管理文件存在矛盾

2013-12-11

[内部审计]

浙江省杭州市萧山区进化镇内审机构2013年开展了镇敬老院2012年度财务收支与服务绩效审计调查,调查过程中发现由区民政局下发的进化镇敬老院集中供养五保老人的低保金全额划拨给敬老院,用于敬老院的日常开支,并未发放......

湖北武汉东西湖区:认真开好“三个会” 力推内审扬审威

2013-12-11

[内部审计]

近年来,东西湖区内部审计师协会在东西湖区审计局的领导下,每年要雷打不动的开好“三个会”,来努力推进内部审计机构充分发挥作用。 一是年初开好全区内部审计工作动员会。部署当年全区的审计任务,提出当年审计的总......

黑龙江省牡丹江市内审协会积极谋划2014年重点工作

2013-12-11

[协会动态]

牡丹江市内审协会抢前抓早,积极谋划2014年重点工作,确保内审工作开局良好。 一是要在“专、研、联”三字上下工夫。专,即指导各专业委员会突出专业性强的特点,及时总结专业领域内的普遍性、规律性的工作经验和方法......

山西省政府深入推进预算执行审计后整改工作

2013-12-09

[焦点新闻]

对今年省本级预算执行审计发现的问题,山西省政府十分重视,根据省人大常委会对2012年省本级预算执行审计工作报告的审议意见,采取有效措施进行整改。 今年9月份,省长李小鹏就做好2012年省本级预算执行审计发现问题......

湖北省恩施市白杨坪镇通过内审强化涉农资金监管

2013-12-09

[内部审计]

近日,恩施市白杨坪镇成立由镇纪检委牵头的内审小组深入农户,开展涉农补贴资金发放抽查核实工作,确保惠农政策落到实处。 今年以来,针对涉农资金的管理,白杨坪镇与各村、各部门签订责任状,督促财政所对涉农补贴专项资......

辽宁大连市县级审计机关采取五项措施深入推进审理工作

2013-12-06

[内部审计]

为进一步推进审计工作深入发展,有效发挥审计监督服务职能,大连市各县(市、区)审计局以科学发展观为指导,积极转变审计理念、努力创新审理模式,采取有效措施,不断规范和深化审理工作,审计质量控制水平全面提升。   一......

世界审计组织第二十一届大会在北京成功举办取得丰硕成果

2013-12-06

[焦点新闻]

世界审计组织(英文简称INTOSAI)成立于1953年,由联合国及其专门机构的成员国的最高审计机关组成,目前有192个全权成员和5个协作成员,是成员数量仅次于联合国的第二大国际组织。世界审计组织大会是该组织的最高权力机构,......

湖北省武穴市“四责联审”促使该市出台村级公共资源交易管理办法

2013-12-06

[内部审计]

2013年以来,武穴市实行“四责联审”(即廉政责任审评、用人责任审查、经济责任审计、编制责任审核),将审计触角延伸到村(社区),通过“四责联审”审计,武穴市经济责任审计工作领导小组向市委市政府提出了一系列建议。根......

上海长宁区:落实三方面措施推进审计信息公开

2013-12-05

[内部审计]

今年以来,上海市长宁区审计局认真落实政府信息公开工作的有关规定,严格依法履行行政行为,积极推进政府信息公开,加大审计公开力度,提高审计工作透明度。 一是积极主动公开重点审计结果等政府信息。在公开了本级预算......

审计推动甘肃省政府对国有企业实行外派财务总监制度

2013-12-05

[内部审计]

近期,甘肃省审计厅分别对酒泉钢铁(集团)有限责任公司等6户省属国有控股企业分别实施了领导人员经济责任、投资项目及资产、负债、损益情况的审计,审计报告得到了省长刘伟平和主管副省长郝远的重要批示。刘伟平省长批......

2014年中国内部审计协会培训计划公布实施

2013-12-05

[焦点新闻]

根据《中国内部审计准则》第1101号——内部审计基本准则、第1201号——内部审计人员职业道德规范,为满足广大内部审计人员提高审计专业知识水平的需要,中国内部审计协会2014年培训计划现已公布......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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