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首页 > 新闻中心

中国内部审计协会举办IIA主席钱伯斯先生专题报告会

2014-12-11

[协会动态]

  11月20日下午,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举行了“审计生涯的经验教训”专题报告会。报告会由协会副会长兼秘书长鲍国明主持,国际内部审计师协会(以下简称IIA)主席理查德•钱伯斯先生做专题报告。协......

山东烟台:审计关注医院改革落实情况助力解决看病难题

2014-12-11

[内部审计]

  近日,山东省烟台市审计局针对群众“看病难、看病贵”的情况开展了县级公立医院改革专项审计调查。审计人员重点对取消药品加成、医疗服务价格调整、医保付费总额控制以及医院管理等改革情况进行审查,进一步推动县级......

互有侧重 两部委PPP指导文件齐发

2014-12-05

[焦点新闻]

  12月4日,国家发改委、财政部连发三份关于政府和社会资本合作模式(Public-Private Partnership,以下简称PPP)的重磅文件。   国家发改委通过官网公布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》以及《政府和社会......

发改委发布PPP指导意见 要求各地每月上报项目进展

2014-12-05

[焦点新闻]

  日前,国家发改委印发了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(以下简称《指导意见》),从项目适用范围、部门联审机制、合作伙伴选择、规范价格管理、开展绩效评价、做好示范推进等方面,对开展政府和社会资本合作......

山东诸城:基层医疗机构审计实现“全覆盖”

2014-12-05

[内部审计]

  2013年,山东省诸城市审计局针对农民看病难、看病贵等问题,开展基层惠民政策专项调研,并选择一家基层医疗机构进行试审,认真分析审计结果,在此基础上制定了基层医疗机构财政财务收支及社保基金使用情况审计项目,并列入20......

广东模拟审计实验室正式投入使用

2014-12-05

[内部审计]

  在审计署的关心和大力支持下,经过近5年的建设,目前,广东模拟审计实验室已基本建成并投入使用。近日,广东省审计厅利用模拟审计实验室分别举办了“office办公软件高阶技能培训”等两期培训。培训期间,该实验室系统环境......

国家卫生计生委高度重视预算管理工作

2014-11-26

[焦点新闻]

  为贯彻落实国务院常务会议精神,11月6日,李斌主任召开委专题会,专题研究加强预算执行管理工作,孙志刚副主任和陈啸宏副主任参加会议。李斌主任对加强预算执行管理提出明确要求,要强化责任落实,司局和预算单位主要负责同......

刘家义:领导干部要正确看待“大与小”的关系

2014-11-26

[焦点新闻]

  11月25日,为期4天的审计署2014年度新任司局级干部任职培训班开班。在开班动员会上,刘家义审计长作了培训动员暨任职集体谈话,孙宝厚副审计长主持会议。培训期间,孙宝厚、陈蔷、陈尘肇、袁野等署领导将围绕“如何当好......

辽宁:利用“三网一平台”对省人民医院实施现场联网审计

2014-11-26

[内部审计]

  近期,辽宁省审计厅对辽宁省人民医院2012至2013年度财务收支情况进行了审计。   面对财务数据庞杂的特点,审计组创新采用“三网一平台”的现场联网审计工作模式,搭建了以计算机审计为主,财务、业务数据双分析工作环......

中国内审协会组织开展审计法和内部审计准则知识竞赛

2014-11-26

[协会动态]

  按照《2014年审计机关普法工作要点》的要求和部署,中国内部审计协会于6月至8月组织开展了审计法和内部审计准则知识竞赛,在各级审计机关和内部审计协会的大力支持下,共计10万余人踊跃参与答题,充分表明社会各界对审计......

卫生经济管理队伍建设提速,你准备好了吗?

2014-10-30

[焦点新闻]

  10月27日,国家卫生计生委官网发布了《国家卫生计生委办公厅关于印发卫生计生经济管理队伍建设方案(2014-2020年)的通知》(以下简称“《通知》”)。   由于目前我国卫生计生经济管理队伍还存在总量不足,人员业务素......

国务院发布加强审计工作意见 走出“问题年年审年年有”怪圈

2014-10-30

[焦点新闻]

  10月27日公布的《关于加强审计工作的意见》,是以国务院名义首次出台的关于加强审计工作的文件。从最初广为人知的“审计风暴”,到作为国家治理体系的“免疫系统”,审计工作如何给权力运行戴上“紧箍咒”,又将如何发挥......

学先进 树典型 激活力 促发展――全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在京召开

2014-10-24

[焦点新闻]

  10月16日,中国内部审计协会在北京召开了全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。审计署党组成员、副审计长陈尘肇,全国政协委员、中国内部审计协会会长余效明出席会议。   会上,中国内部审计协会发布了表彰全......

借助外力引进外援 江苏成立计算机审计咨询专家团队

2014-10-24

[内部审计]

  9月28日,江苏省审计厅召开首次计算机咨询专家座谈会,并向受聘的专家颁发聘书,至此江苏省审计机关计算机审计咨询专家团队正式成立,此举开启了江苏审计信息化建设的一个新阶段,为加快江苏审计事业科学发展提供了人才基......

江苏省泰州市审计局把内部审计工作情况作为经济责任审计必查内容

2014-10-24

[内部审计]

  泰州市审计局为规范经济责任审计内容,同时履行好自身对内部审计工作加强指导和监督的职责,明确规定,在对党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计时,把内部审计工作情况作为必查内容,并进行客观公正、实事求是......

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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