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2009全国卫生系统内部审计年会暨学术研讨会在福建厦门召开

2013-06-20 17:27:39

来源: 中国内部审计协会

作者:

    10月31-11月3日中国内部审计协会卫生分会在福建厦门召开2009全国卫生系统内部审计年会暨学术研讨会。来自全国各省、自治区、直辖市、计划单列市各卫生行政主管部门和医疗卫生单位的主管审计工作的领导、内审工作者以及论文代表参加了会议。
 

  卫生部规划财务司司长赵自林、审计署行政事业司司长鲍国明、中国内部审计协会卫生分会会长李泮岭、厦门市卫生局副局长姜杰出席会议并发表了讲话。赵司长在讲话中介绍了全国卫生改革与发展的形势,在中央扩大内需,加大对医疗卫生的投入和中央补助地方专项资金的执行等方面必须加大执行监督的力度。卫生系统内部审计应该认清形势,把握机遇,清醒的看到面临的任务,找准位置,发挥应有的作用。对我会以科学发展观为指导,紧紧围绕卫生事业改革与发展的中心工作,搭建交流与沟通的平台,组织卫生系统内审工作者深入研究全国卫生审计工作中的重大问题,推动卫生审计工作更好的发挥强化内部控制、完善医院管理、提高综合效益的作用所做的工作给予了充分肯定。结合这次年会的核心内容,赵司长还在讲话中着重谈了内部控制体系建设的重要意义和内部审计在内部控制体系建设中的重要作用,并强调在当前国际国内复杂形势下建设高素质的内部审计人员队伍的必要性和紧迫性。
 

  此次研讨会围绕“内部审计与内部控制体系建设” 邀请专家进行专题讲座。审计署行政事业司司长鲍国明从审计的视角就加强部门单位的预算和财务管理进行了专题讲授。中国卫生经济学会会计分会会长徐元元以医疗机构各项经济活动内部控制的关键环节和关键点为切入点,结合大量经济犯罪案例详尽解读了《医疗机构财务会计内部控制规定》。南京审计学院教授陈思维就《卫生系统内部控制》做了讲座。
 

  此次会议的召开标志着我会2008-2009年围绕“医疗卫生单位内部控制制度审计及在风险管理中的作用”开展的理论研讨、课题研究和论文征集工作降下帷幕。我会会长李泮岭在开幕上发表的讲话中对此次审计理论研讨活动取得的成绩给予较高的评价,他说,此次内审理论研讨活动呈现了三个特点,即:一是各级领导的重视和支持;二是论文的质量明显提高;三是紧密贴近内部审计实际,反映了卫生审计发展跳动的脉搏。讲话中他同时还对我会下一步的审计理论研究工作提出了要求。
 

  本次理论研讨活动共收到论文71篇,按照评审程序,最终经评审委员会进行审定,共评出一等奖2篇,二等奖6篇,三等奖20篇,广西、北京、上海、天津、深圳市卫生局5家单位荣获组织奖。大会对获奖的单位和个人颁发了获奖证书。四川大学华西第二医院审计处陈蜀明处长等六位优秀论文代表进行了大会交流。
 

  会议期间专家们对于审计理论深入浅出的剖析、对于卫生审计实践的紧密联系、对于技术方法的精确把握使审计人员们感到获益匪浅。与会学员联系实际提出疑点与问题,互动气氛热烈。与会代表纷纷表示,这次的年会为大家提供了一个良好的学习机会,各位专家的授课为卫生系统审计和财务工作理清了思路,指明了方向。获奖论文代表结合自身的工作实际展开研究,从平时工作中遇到的问题入手,寻求解决问题的理论依据,提出解决问题的方法,论文观点新颖,可操作性强。可以看出作者们作了深入系统的调查研究,创造性地提出了自己的理念和实务,论有新观点,干有新思路,他们的这些新经验、新做法,给会议增添了亮点,同时具有较好的借鉴意义。代表们还表示,回去以后一定要落实会议精神,将学习到的理论知识与审计实践紧密结合,并勇于创新,运用辩证的思维和灵活的方法去解决工作中遇到的各种问题,完善内部控制制度,加强财务的事前、事中控制,全面提高内审管理水平,更好地为卫生系统内部审计事业的发展做出应有的贡献。

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专家答疑

医疗机构不违反捐赠目的、没有营利性使用,但超出捐赠协议约定的使用范围使用捐赠物资,是否违规?

医疗机构疫情期间是否可以公开募捐?

医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

医疗机构可以接受那些机构的捐赠?

医疗机构非现金捐赠需要注意的法律问题?

审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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