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浙江省内部审计协会发布2014年度内部审计项目计划建议条目

2014-02-12 08:56:19

来源: 浙江省内部审计网

作者:
  为了提高内部审计机构项目计划编制的时效性和针对性,浙江省内部审计协会于近期组织了2014年度内部审计项目计划建议条目的征集发布工作,取得了良好反响。

  一是面向社会,广泛征集。内部审计要提高审计质量,提升审计价值,重点是要选重要的项目,查重要的问题,出实用的成果。2013年9月,浙江省内部审计协会发出《关于征集2014年度内部审计项目计划条目的通知》,面向全省各会员单位、理事、内审专家以及审计机关相关业务处室征集各行业内部审计项目建议。征集工作得到各方面的积极响应,截止11月底,协会征集到不同行业、不同类型的项目建议共计189条。

  二是专家评审,筛选整合。对于征集的项目建议,省内部审计协会组织内审专家咨询委员会,围绕完善组织治理、防范组织风险、提升组织价值的目标,从时效性、针对性、适用性等角度进行了评审,并在评审基础上进行筛选整合,最终确定了行政事业审计、教育系统审计、医院审计、企业审计、金融审计、乡镇(街道)审计等六类共19条项目建议。其中,行政事业内部审计以促进财政资金使用的合规性和效益性,促进内管干部守法守纪守规尽责为目标,重点关注公务支出情况、内管干部经济责任履行情况;教育系统内部审计以促进合规使用教育经费,更好推动教育事业发展为目标,重点关注高校经营性资产管理、重点学科建设经费使用、学前教育等内容;医院内部审计针对群众呼声强烈的“看病贵”问题,以促进医院管理,更好地发挥医疗机构社会服务功能为目标,重点关注医疗收费审计;企业审计以促进提升管理水平,增加组织效益为目标,重点关注企业资产出租管理情况、对外投资管理及绩效、合同管理等内容;金融内部审计以完善内控、防范风险为目的,重点关注银行内部控制、信贷业务和网上银行业务运作等情况;乡镇(街道)内部审计以促进提高基层社会管理水平,维护群众利益为目标,重点关注征地补偿费及工作经费管理使用、村级财务收支情况和乡镇(街道)养老机构建设等内容。

  三是明确重点,公开发布。为了使项目建议能够充分发挥指导性作用,协会对筛选出的19条项目建议从项目背景、审计目标、审计重点和审计方法等四方面进行了逐一详细阐述。比如医院收费审计项目建议列出了医疗服务收费项目设立合规性、医疗服务次数异常情况、限制收费医疗服务项目收费情况、医疗服务项目双重收费情况、同材料收费不一致情况等五个审计重点;金融机构信贷业务审计项目建议列出了贷款管理制度建设、贷款发放情况、贷后管理情况、不良贷款管理情况、贷款核销情况等五个审计重点。针对各项审计重点,建议还提出了相应的审计方法。

    
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