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湖北武穴内审协会出台2014年工作要点

2014-02-27 08:48:35

来源: 武穴市内审协会

作者:
    近日,武穴市内部审计协会,研究出台了2014年内审工作要点。要点指出,今年是党的十八届三中全会召开后的第一年。在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。武穴市内部审计师协会的职责就是要引领全市内部审计人员践行科学发展观,开拓进取,坚持以“管理、服务、宣传、交流”为宗旨,充分发挥内部审计的作用,促进企业、单位强化内部管理,防范风险、提高效益,推动构建“以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的”的内部审计新模式。立足新起点,开创新局面,认真履行内审指导职责,充分发挥桥梁纽带作用,为武穴市的经济建设和社会发展作出积极贡献。
    
    一是进一步加强对内部审计工作的指导。进一步听取各内审单位工作汇报,帮助解决遇到的困难和问题,促进各项工作的有效开展。继续实地到各单位对内审人员进行业务指导,从而提高内审项目质量,使内审工作做到审前有计划、有安排,审中有证据,审后有档案。要重视内审人员力量,充分利用内部审计成果,调动内审人员积极性。

  二是争取一定的内审人员编制和内审工作经费。 我们深感现有的内部审计力量难以满足我区内部审计需求,需要有新的政策保障内审单位和内审人员履行审计职责,为内审事业健康发展提供有力的保障。希望能争取一定的内审人员编制,并通过加大财政投入,加强内审单位的基础设施建设,加强对内审人员的业务培训,加强对内部审计工作和经验的宣传及交流,保证内审工作的正常开展。
 
    三是继续创新和发扬新的内审工作方法。 继续深化加强内审工作和国家审计的结合力度,继续坚持和发扬将内审工作与经济责任审计等国家审计业务相结合的做法。在开展经济责任审计等国家审计项目时,注意检查内审工作开展情况,并将其纳入审计评价范围,从而促进建立健全内审制度。

    四是督促检查《中国内部审计准则》、《内部审计审计道德规范》、《内部审计审计指南》等贯彻实施情况,加强我市内部审计制度建设,完善内部审计工作制度和考核办法,促进内部审计工作制度化、规范化、科学化。

    五是组织开展内部审计理论调查研究,主要是武穴市内部审计发展规划、风险控制管理审计、经济责任审计、投资审计和绩效审计以及内部审计质量控制体系、计算机审计应用和现代审计方法等,努力完成上级交办的研究课题,并应用于实践。

    六是大力开展内部审计业务培训,结合内审资格和职称报考进行后续教育,适时组织开展内审工作经验交流活动,使内审人员在制度基础、风险控制、投资效益、工程造价等审计业务知识得到不断更新。

    七是引导内审机构围绕本部门单位工作中心和领导关心、群众关注的热点、难点开展内部审计、总结好的典型,揭露违规问题,分析原因、提出建议,要督促整改。要不断深化审计内容,探索新领域和新方法,要在服务领导决策、服务改善民生、促进内部管理等方面发挥内审作用。

    八是扩大内部审计宣传效果。积极参加本系统开展的群众路线教育实践活动,同时,想方设法组织和开展协会群众路线教育实践活动,不断总结、推广和宣传我市内部审计先进典型和经验作法,利用各种媒体及时传递内审动态、政策法规、审计成果。要疏通宣传渠道、增加投稿数量、提高稿件质量、提升采用档次,放大宣传效果。

    九是尽力为会员单位提供内部审计、会计业务、内部管理、政策法规咨询服务,了解会员个人的合理需求,在力所能及范围内关心内审干部的政治经济生活和健康,解决实际困难和问题,维护会员的合法权益。加强协会会费征收和经费开支管理,确保会费用于会员、开支合理、节约、有效。

    十是积极完成省、市审计机关和上级内审协会交办的内审工作,协助审计机关开展内部审计工作检查考核评比,进行内部审计业务指导,完成上级协会部署的各项工作任务,积极参加中国内部审计协会开展的2011年至2013年全国内部审计先进单位和先进工作者评选表彰活动,实现武穴内部审计工作新跨越。 (查国 郭茂年 黄锦平)
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专家答疑

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医疗机构受赠物资是否可以在同行业、同等级、同性质之间的医疗机构进行调配使用?

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审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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