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中国内部审计协会第六届理事会第四次会议在京召开

2014-03-20 12:00:28

来源: 中国内部审计协会

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  3月18日上午,中国内部审计协会第六届理事会第四次会议在北京友谊宾馆召开。中国内部审计协会常务理事、理事以及地方协会负责人共计230余人参加了会议。

  审计署副审计长、中国内部审计协会会长余效明,副会长鲍国明、佟吉禄、刘志远、郝志远、高林、贾文勤、赵宏参加会议。余效明作了六届四次理事会工作报告。

  会上,余效明回顾了中国内部审计协会2013年的工作情况并指出,2013年中国内部审计协会通过加大对民营企业、金融行业、行政事业单位以及国有企业等不同单位的指导力度,推进了内部审计工作的转型升级;同时,还通过修订内部审计准则、推进质量评估工作、开展内部审计信息化建设等,促进了内部审计的规范化建设,提升了内部审计的信息化水平。

  对中国内部审计协会2014年工作重点,余效明强调,将围绕三条主线开展工作,一是切实抓好内部审计准则的贯彻落实,推进内部审计规范化建设;二是全面推动内部审计质量评估工作,提升内部审计的质量和水平;三是深入开展“树典型,学先进”活动,坚持分类指导,发挥典型引路作用。

会议由协会副会长佟吉禄主持 协会副会长兼秘书长鲍国明作协
会2013年财务收支情况的报告
协会副会长刘志远作调整理事
和常务理事议案的说明
协会副会长赵宏作接收单位会员
议案的说明

  会上,中国内部审计协会副会长兼秘书长鲍国明作了协会2013年财务收支情况的报告,会议表决通过了调整理事、常务理事和接收单位会员的议案,发布了《中国内部审计蓝皮书》和《中国内部审计信息化发展报告》。同时,鲍国明就2011至2013年全国内部审计先进集体和先进工作者评选表彰有关工作情况进行说明。
 

    参会代表对两个报告、两个议案举手表决通过

鹿云飞秘书长发布了《中国内部审计蓝皮书》、《中国内部审计信息化发展报告》

  会议还邀请了中国社会科学院学部委员、中国社会科学院财经战略研究院院长高培勇作了题为《由适应市场经济体制到匹配国家治理体制——新一轮财税改革的基本取向》报告。

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专家答疑

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审计法规

财政部关于修订《国家标准制修订经费管理办法》的通知(2020年1月13日发布)

中华人民共和国财政部关于印发《事业单位成本核算基本指引》的通知(自2021年1月1日起施行)

北京市内部审计规定(自2020年1月1日起施行)

政府采购信息发布管理办法(自2020年3月1日起施行)

两部发布《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》(2019年9月1日起实施)

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